Giá vốn hàng bán cũng tăng cao, nhưng lãi gộp vẫn đạt 95,6 tỷ đồng tăng 114% so với quý II/2019.
Trong kỳ DHC có 5,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh so với con số 638 triệu đồng cùng kỳ, tuy nhiên các chi phí cũng đều tăng cao. Cụ thể, chi phí lãi vay gấp gần 3 lần cùng kỳ, chi phí bán hàng 19,7 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp 5,5 tỷ đồng, lần lượt tăng thêm 142% và 26,45%. Kết quả DHC lãi ròng gần 79 tỷ đồng, tăng 212%.
Theo giải trình, lợi nhuận tăng cao là do Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2 đi vào hoạt động chính thức, sản lượng sản xuất và bán ra tăng mạnh. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng chủ yếu từ lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả, phải thu, tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ, chi phí tài chính tăng chủ yếu là lãi vay phát sinh của phần vốn vay trung hạn, chi phí bán hàng tăng do tăng chi phí vận chuyển và chi phí tiếp thị khách hàng, chi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm là do được hưởng ưu đãi về thuế đối với dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Giấy Giao Long giai đoạn 2.
Lũy kế 6, doanh thu thuần 1.320 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng tăng mạnh 2,6 lần trong nửa đầu năm 2019. Với kết quả này, DHC đã hoàn thành được 56% kế hoạch doanh thu và 84% mục tiêu về lợi nhuận.