MWG: Tập trung mảng bán lẻ điện thoại, điện máy
Thời gian gần đây, nhà đầu tư quan tâm đến việc CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG) chính thức bước chân vào thị trường bán lẻ đồng hồ, nhưng đây chỉ là một phần của kế hoạch kinh doanh thêm nhóm sản phẩm mới được MWG xác định nhằm đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã cho hoạt động bán lẻ.
Theo tài liệu MWG gửi cổ đông, năm 2019, hoạt động bán lẻ sản phẩm điện thoại, điện máy vẫn là nguồn đóng góp doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho doanh nghiệp này. Đặc biệt, mảng điện máy đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của MWG, hướng đến mục tiêu chiếm khoảng 40% thị phần.
Theo MWG, sự tăng trưởng của ngành hàng điện thoại, điện máy là kết quả của việc mở thêm cửa hàng mới, chuyển đổi cửa hàng từ Thế giới di động thành Điện máy xanh mini/Điện máy xanh và từ Điện máy xanh mini lên Điện máy xanh. Dự kiến, số lượng cửa hàng tăng thêm từ mở mới và chuyển đổi là khoảng 150 cửa hàng. Các cửa hàng sau chuyển đổi được MWG kỳ vọng tăng trưởng doanh thu trung bình 50% so với trước khi chuyển đổi. Tổng số cửa hàng Thế giới di động và Điện máy xanh dự kiến cuối năm 2019 là khoảng 1.900 cửa hàng. MWG cũng đặt mục tiêu hoạt động kinh doanh online tăng trưởng 123% so với kế hoạch năm 2018.
Năm 2019, MWG lên kế hoạch, doanh thu thuần hợp nhất đạt 108.468 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện năm 2018; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.571 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với thực hiện năm 2018.
DXG: Kế hoạch lãi 1.200 tỷ đồng, tập trung vào các dự án hiệu quả
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố dự thảo nghị quyết trình Đại hội cổ đông năm 2019, trong đó đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.200 tỷ đồng, tăng lần lượt so với mức thực hiện năm 2018 là 7,64% và 2,83%. Kế hoạch này được Đất Xanh đưa ra rất sát với mức thực hiện được của năm 2018. Để đạt được mục tiêu 2019, Tập đoàn cho biết sẽ tập trung phát triển các dự án có hiệu quả cao. Cùng với đó sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án mới.
PHR: Dự kiến tăng 63% về lợi nhuận
CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) gây bất ngờ với nhà đầu tư khi công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu khoảng 2.192 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế trên 1.246 tỷ đồng. PHR tham vọng sẽ tăng trưởng hơn 40,4% về doanh thu và 63,9% về lợi nhuận trước thuế so với mức thực hiện của năm 2018. Tổng doanh thu năm ngoái của PHR đạt 1.610 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 760 tỷ đồng.
Để thực thi được mục tiêu, Cao su Phước Hòa vẫn lấy mảng khai thác và thu mua mủ cao su làm trọng tâm của mùa kinh doanh 2019. Theo kế hoạch trình tại Đại hội cổ đông sắp tới, PHR đặt mục tiêu sản lượng cao su sản xuất ước đạt 11.700 tấn và sản lượng cao su thu mua ước khoảng 12.500 tấn, sản lượng thu mua từ công ty con Kampong Thom là 1.000 tấn. Cùng với đó, sản lượng tiêu thụ cả năm ước khoảng 27.268 tấn, với mức giá bán bình quân 33,45 triệu đồng/tấn.
Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, đại diện Cao su Phước Hòa cho biết, Công ty đang nỗ lực để mảng chính là kinh doanh cao su có tăng trưởng trong năm nay. Ngoài kinh doanh mủ cao su, phần đóng góp cho lợi nhuận tăng mạnh của PHR năm nay được kỳ vọng nhiều ở việc thoái vốn tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thanh lý vườn cao su, tham gia dự án khu công nghiệp, giao đất cho khu công nghiệp và nhận tiền đền bù…
GTA: Lấy sản xuất kinh doanh làm chủ lực, giảm chi phí
Là doanh nghiệp nằm trong nhóm hưởng lợi bởi các hiệp định thương mại tự do, hiệp định CPTPP và cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung, nhưng CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (GTA) lại đưa ra kế hoạch tăng trưởng khá thận trọng trong năm 2019. Cụ thể, GTA đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 660 tỷ đồng, tăng 9,45% so với thực hiện năm 2018 (đạt hơn 603 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 22,4 tỷ đồng, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2018.
Doanh thu từ sản xuất - kinh doanh được GTA xác định là mảng đóng góp chủ lực cho Công ty. Trong đó, doanh thu sơ chế dự kiến đạt 290 tỷ đồng, tăng hơn 14% và doanh thu tinh chế đạt 335 tỷ đồng, tăng hơn 10%. Tổng doanh thu từ sản xuất - kinh doanh năm 2019, GTA dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 10% so với thực hiện của năm ngoái và tổng lợi nhuận từ sản xuất - kinh doanh tăng 12,46%. GTA đặt kế hoạch chia cổ tức năm 2019 là 12%.
Để hoàn thành kế hoạch trên, ông Trần Văn Đá, Tổng giám đốc Gỗ Thuận An cho biết, Công ty sẽ triển khai nhiều biện pháp để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí; quản lý chất lượng sản phẩm; năng suất và sản xuất sạch hơn, quản lý chặt chẽ các định mức tiêu hao nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm. Đồng thời, GTA sẽ thực hiện tốt công tác tái đầu tư và đầu tư mới máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ sản xuất, trên tinh thần giảm bớt lao động, góp phần tăng năng suất lao động.