Nhiều DN tự tin về đích

(ĐTCK) Kết quả kinh doanh với nhiều màu sáng trong 6 tháng đầu năm là những điểm chính mà ĐTCK tiếp tục ghi ận từ nhiều DN. Các chỉ tiêu tài chính chính thức sẽ được DN công bố trong một vài tuần tới, nhưng những con số ước tính sơ bộ cho thấy nhiều DN đang tự tin trên con đường về đích năm 2009.

Ông Đỗ Văn Trắc, Tổng giám đốc CTCP Cáp và Vật liệu viễn thông (SAM)

Báo cáo tài chính quý II của SAM đang trong giai đoạn soát xét, sẽ được công bố trước ngày 25/7. Về tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty, trong lĩnh vực bất động sản, dự án sân Golf Đà Lạt đến nay đã hoàn thành được 5 lỗ, dự kiến đầu năm 2011 sẽ hoàn thiện đủ 18 lỗ, nhưng từ cuối năm 2009, SAM sẽ có thu nhập từ việc bán thẻ hội viên. Giữa tháng 6/2009, CTCP Địa ốc Sacom (Sacomland) - công ty con của SAM đã khởi công dự án cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp Samland tại TP. HCM. Dự án sẽ hoàn thành sau 2 năm, giá bán bình quân 2 tỷ đồng/căn. Theo quy định về xây dựng hiện hành, ngay khi xong phần móng, Sacomland có thể bán căn hộ và ghi nhận doanh thu. Dự kiến, SAM sẽ thu lợi nhuận từ dự án này ngay trong năm 2009.

Về các khoản đầu tư tài chính, SAM đã thực hiện bán 2 triệu cổ phiếu HPG - khoản đầu tư lớn nhất của SAM. Số cổ phiếu còn lại, hầu hết SAM được hoàn nhập dự phòng. Trong thuyết minh báo cáo tài chính các kỳ trước, SAM đều công bố minh bạch số lượng và giá mua các loại cổ phiếu, nhà đầu tư có thể tham khảo để ước tính con số Công ty có thể hoàn nhập.

Về hoạt động sản xuất - kinh doanh chính, bất chấp nhiều khó khăn chung trong nửa đầu năm, hoạt động của Công ty đã tốt hơn nhiều so với quý IV/2008. Nguồn tài chính lành mạnh đã giúp SAM nhập một lượng lớn đồng nguyên liệu với mức giá thấp ở cuối quý I, đầu quý II. Có tin đồn rằng, SAM sẽ trả cổ tức cao, điều này là không đúng. Do có các khoản đầu tư tài chính nên SAM sẽ không mạo hiểm thực hiện việc tạm ứng cổ tức giữa năm, mà sẽ thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết ĐHCĐ vừa qua.

 

Ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á châu (ACB)

6 tháng đầu năm 2009, ACB đạt 1.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (sau khi trích lập dự phòng rủi ro tối đa theo quy định và chưa bao gồm lợi nhuận của các công ty con), cao hơn mức dự kiến ban đầu (1.100 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng là 387 tỷ đồng, chiếm 32%; từ hoạt động kinh doanh trái phiếu và liên ngân hàng là 259 tỷ đồng, chiếm 22%; từ dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng đạt 554 tỷ đồng, chiếm 46%.

Tính đến cuối tháng 6/2009, tổng tài sản của ACB đạt 141.750 tỷ đồng, tổng huy động đạt 105.439 tỷ đồng (huy động từ dân cư là 102.478 tỷ đồng), dư nợ cho vay đạt 50.349 tỷ đồng. ACB đã đưa vào hoạt động thêm 14 đơn vị mới trong 2 quý đầu năm, nâng tổng số chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn hệ thống lên 200 đơn vị. Nếu tình hình kinh tế không có biến động bất ngờ, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.700 tỷ đồng của ACB là khả thi. Hiện nay, hoạt động của ngành ngân hàng vẫn chưa hết khó khăn, song hoạt động truyền thống đang đem lại thu nhập chính cho ACB và đây là điều đáng mừng để Ngân hàng hoàn thành kế hoạch.

 

Ông Hoàng Đình Lợi, Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

6 tháng đầu năm nay, hầu hết hoạt động nghiệp vụ chính của SHS đều tăng trưởng mạnh: doanh thu môi giới gấp 4 lần so với cả năm 2008; số lượng tài khoản giao dịch đạt 4.500 tài khoản, gấp 2 lần so với cuối năm 2008, trong đó có gần 20 tài khoản của tổ chức. Hoạt động tự doanh đem lại kết quả đáng khích lệ, đạt 42,68 tỷ đồng lợi nhuận (doanh số mua vào đạt 240,1 tỷ đồng, doanh số bán ra 282,78 tỷ đồng). Đặc biệt, dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính đã phát huy hiệu quả khi thị trường tăng mạnh trong quý II, đóng góp một phần vào lợi nhuận của Công ty. Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của SHS tăng 71,94% so với thời điểm cuối năm 2008 và bằng 161,32% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt trên 43 tỷ đồng, bằng 87,14% kế hoạch năm. Với kết quả kinh doanh khả quan, SHS dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2009 tỷ lệ 6,8% bằng tiền mặt.

Quý III/2009, SHS tiếp tục tập trung vào mảng môi giới, tư vấn, chăm sóc khách hàng… Mặc dù thị trường đang trong giai đoạn đi ngang, nhưng SHS sẽ theo sát diễn biến để có thể tận dụng cơ hội, mang lại lợi nhuận trong mảng tự doanh.

 

Ông Nguyễn Thái Bình, Phụ trách công bố thông tin CTCP Cao su Tây Ninh (TRC)

6 tháng đầu năm 2009, TRC ước đạt tổng lợi nhuận khoảng 47,3 tỷ đồng, bằng 52,56% kế hoạch năm; tổng sản lượng tiêu thụ đạt 4.290 tấn cao su, bằng 33% kế hoạch năm. Đặc điểm ngành cao su có yếu tố thời vụ, nên sản lượng và lợi nhuận của Công ty sẽ tăng cao trong quý III và IV/2009.

Để đạt được tổng sản lượng 13.000 tấn cao su, tổng lợi nhuận 90 tỷ đồng, năm 2009, TRC dự kiến đầu tư lắp mới một dây chuyền gồm 8 máy chế biến mủ cao su ly tâm, mở rộng đồng bộ mương đánh đông mủ skim, bồn tiếp nhận nguyên liệu và một số kiến trúc nhà xưởng có liên quan đến dây chuyền này nhằm nâng cao sản lượng. Bên cạnh đó, TRC đang đề nghị cho phép đầu tư vào lĩnh vực sản xuất găng tay y tế xuất khẩu. Cụ thể, TRC sẽ khảo sát và tìm cơ hội mua lại một phần Công ty Sản xuất găng tay y tế xuất khẩu tại Khu công nghiệp Long Thành với tổng giá trị đầu tư hơn 3 triệu USD. Nếu thương vụ thành công, TRC sẽ dành phần cung ứng nguyên liệu cho dây chuyền này khoảng 6.000 tấn cao su latex/năm.