(ĐTCK) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2015 của Hòa Phát đạt 566 tỷ đồng, tăng 14%, cả năm đạt hơn 3.500 tỷ tăng 8% năm trước, vượt kế hoạch năm 7,7%.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2015. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước cho dù giá thép giảm mạnh trong năm 2015.

Cụ thể, doanh thu bán hàng quý 4/2015 của Hòa Phát đạt hơn 7.250 tỷ đồng, tăng 8% cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm đạt gần 27.870 tỷ đồng, tăng 8% năm 2014 (đạt gần 1,25 tỷ USD, vượt 23,87% kế hoạch doanh thu năm). 
 Cơ cấu doanh thu của Hòa Phát: 94,4% từ mảng thép, năm nay doanh thu khác tăng vọt từ 19 tỷ lên 237 tỷ nhờ mảng thức ăn chăn nuôi
Biên lợi nhuận gộp trong kỳ của Hòa Phát đạt mức 18% trong quý 4 và 20% cả năm 2015, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014.

Trong quý 4/2015, doanh thu tài chính của Hòa Phát tăng vọt lên 65,8 tỷ đồng, tăng 90% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt gần 254 tỷ đồng, tăng 58% năm 2014.

Trong khi đó, chi phí tài chính quý 4 đạt hơn 108 tỷ đồng, giảm 31% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 571 tỷ đồng xấp xỉ năm 2014. Chi phí quản lý doanh nghiệp của Hòa Phát tăng gấp đôi trong quý 4/2015, lên tới hơn 420 tỷ đồng, kéo theo chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm lên gần 760 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2014. Chi phí bán hàng năm 2015 cũng lên tới 424 tỷ đồng, tăng 16% năm trước.

Mặc dù lỗ nhẹ khoản lợi nhuận khác song lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2015 của Hòa Phát vẫn đạt gần 683 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ năm 2014, cả năm đạt gần 3.990 tỷ đồng, tăng 6% năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2015 của Hòa Phát đạt 566 tỷ đồng, tăng 14%, cả năm đạt hơn 3.500 tỷ tăng 8% năm trước, vượt kế hoạch năm 7,7%.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của Hòa Phát trong quý 4/2015 đạt 565 tỷ đồng, tăng 19%; cả năm đạt 3.485 tỷ đồng, tăng 11% năm trước.

EPS năm 2015 đạt 4.756 đồng/CP.

Tại thời điểm 31/12/2015, tiền và các khoản tương đương tiền của HPG đạt gần 2.375 tỷ đồng, tăng gần 350 tỷ so với đầu năm. Hàng tồn kho của tập đoàn đạt gần 6.940 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 270 tỷ đồng, tăng 56 tỷ so với đầu năm.

Hòa Phát hiện đang vay nợ ngắn hạn 6.120 tỷ đồng, vay nợ dài hạn 739 tỷ đồng.

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2015 Hòa Phát đứng thứ 2 trong số 5 DN sản xuất thép xây dựng lớn nhất của Hiệp hội, với thị phần 21,3%, tương đương 1,426 triệu tấn; đứng sau Tổng công ty Thép Việt Nam (21,76%), Pomina (12,61%), Vinakyoei (8,52%). Về mảng ống thép, Hòa Phát đứng đầu về sản lượng (359.000 tấn) và bán hàng (329.200 tấn), chiếm 23,19% thị phần; Hoa Sen đứng thứ hai với sản lượng 212.780 tấn, bán hàng 269.330 tấn, chiếm 18,97% thị phần.

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.